Август традиционно считается более спокойным месяцем для бухгалтеров, однако полностью расслабляться не стоит.
В этот период организациям и индивидуальным предпринимателям предстоит представить несколько видов налоговой и статистической отчетности, а также перечислить обязательные платежи.
Чтобы не пропустить установленный срок и избежать штрафов, важно заранее проверить календарь бухгалтера и подготовить необходимые документы.
Какие отчеты предстоит сдать в августе
В августе 2026 года налогоплательщикам необходимо учитывать несколько ключевых дат. Часть обязательных форм связана с итогами второго квартала, другие документы отражают операции и выплаты, проведенные в июле.
Конкретный перечень отчетности зависит от применяемого режима налогообложения, наличия работников и особенностей деятельности компании.
При планировании работы важно помнить: если крайний срок выпадает на выходной или праздничный день, он переносится на ближайшую рабочую дату. Однако лучше не откладывать отправку документов на последний момент. Электронные сервисы могут работать с задержками, а ошибки в отчетах потребуют дополнительного времени на исправление и повторную отправку.
Отчетность по НДС и операциям с товарами
Организации и предприниматели, являющиеся плательщиками НДС, должны своевременно отчитаться за прошедший налоговый период. В августе особое внимание уделяется документам, связанным с декларацией по НДС и подтверждением операций за второй квартал 2026 года. Отчет направляется в налоговую инспекцию в электронной форме.
Кроме того, отдельным компаниям может потребоваться представить сведения, касающиеся прослеживаемых товаров, счетов-фактур и корректировок по ранее отраженным операциям. Перед отправкой декларации рекомендуется сверить данные книги покупок и книги продаж, а также проверить соответствие показателей бухгалтерского и налогового учета.
Платежи, расчеты с сотрудниками и налоговые уведомления
В августе работодателям необходимо учитывать сроки перечисления налогов и страховых взносов, начисленных по итогам предыдущего месяца. В первую очередь это касается выплат сотрудникам, налога на доходы физических лиц и обязательных страховых начислений. Дата платежа зависит от вида обязательства и установленного порядка его перечисления.
Несвоевременная уплата может привести к начислению пеней, а при значительной просрочке - к дополнительным мерам со стороны контролирующих органов. Поэтому бухгалтерии следует заранее сформировать платежные поручения и убедиться, что на расчетном счете достаточно средств для исполнения обязательств.
Сведения о доходах физических лиц
Работодатели продолжают передавать в налоговую инспекцию сведения о доходах работников и удержанном НДФЛ. Данные отражают выплаты, произведенные физическим лицам, а также суммы исчисленного и перечисленного налога. При подготовке отчета важно проверить персональные сведения сотрудников, коды доходов и налоговые вычеты.
Особое внимание следует уделить нестандартным выплатам: отпускным, больничным, материальной помощи, премиям и компенсациям. Ошибки в этих данных могут привести к расхождениям между расчетами работодателя и информацией налоговой службы.
Отчетность по страховым взносам и работникам
Компании и предприниматели с наемным персоналом должны соблюдать требования по представлению сведений о сотрудниках.
В зависимости от формы документа в отчет включаются данные о начисленных страховых взносах, периодах работы, кадровых мероприятиях и страховом стаже работников. После окончания второго квартала особенно важно проверить квартальные расчеты.
В них должны совпадать сведения о численности персонала, выплатах и начислениях с данными, которые ранее направлялись в налоговые органы и Социальный фонд России.
Что проверить перед отправкой документов
Перед передачей отчетности рекомендуется провести внутреннюю сверку. Нужно убедиться, что в документах указаны актуальные реквизиты организации, верные коды бюджетной классификации, корректные суммы доходов и взносов.
Также следует проверить электронную подпись и срок действия сертификата, поскольку технические проблемы способны помешать своевременной сдаче формы.
Если в ранее отправленном отчете обнаружена ошибка, необходимо определить, понадобится ли уточненная декларация или корректирующие сведения.
Исправления лучше направить до того, как неточность выявит налоговая инспекция. Это позволит снизить риск претензий и избежать дополнительных санкций.
Как организовать работу, чтобы не пропустить сроки
Для удобства все августовские обязанности стоит заранее распределить по ответственным сотрудникам.
В рабочем календаре можно отдельно отметить даты сдачи деклараций, отправки сведений о работниках и перечисления налогов.
Такой подход помогает не смешивать отчетные периоды и своевременно готовить документы. Полезно также использовать электронные системы для сдачи отчетности. Они позволяют быстро проверить форматы документов, выявить арифметические ошибки и получить подтверждение доставки.
При этом квитанции и протоколы приема необходимо сохранять: они подтверждают исполнение обязанности налогоплательщика. Августовский налоговый календарь требует внимания даже от компаний с небольшим количеством операций. Чтобы завершить месяц без штрафов и пеней, бухгалтерии следует заранее уточнить перечень обязательных форм, проверить данные учета и не откладывать отправку отчетов на последний день.
системная подготовка поможет избежать технических сбоев и спокойно пройти очередной отчетный период.